Angliai bér adózása

Angliai bér adózása

Ma már nem csak a legkisebb fú megy szerencsét próbálni, hanem az ismerősök, családtagok közül is egyre több magyar megy világgá.

A legnépszerűbb célpontok munkavállalási szempontból: Ausztria, Németország, Anglia, Írország, USA.

A külföldről származó jövedelem természetesen a magyar adórendszerben  nem hagyható figyelmen kívül, általában a bevallásban fel kell tüntetni, sőt  akár adót is kell fizetni. De az is előfordulhat, hogy még bevallást sem kell adni.

A kérdés eldöntéséhez mindig tisztázni kell néhány dolgot. A főbb kérdések:

  • Melyik országban dolgozol/dolgoztál?
  • Ideiglenesen mentél ki vagy le is telepedtél?
  • Van-e az adott országgal kettős adózást kizáró egyezmény? Pontosan hogyan rendelkezik?
  • Melyik országban vagy adóügyileg illetékes? (ez nem is olyan ijesztő, mint amilyennek elsőre gondolod 🙂 )
  • Van-e magyarországi jövedelmed abban az évben?

Nézzünk egy konkrét esetet: angliai bér adózása

„2012-ben májusig Magyarországon dolgoztam, majd a munkaviszonyom megszűnése után Londonban vállaltam munkát. A gyermekeim és a házastársam itthon maradt, állandó lakcímem is maradt magyarországi. Magyar és londoni munkabéremből is levontak mindent. Kell-e adóbevallást beadnom és mi alapján? A családi kedvezményt hogyan tudjuk érvényesíteni?”

Válasz:

A kérdező adóügyileg magyar illetőségűnek számít.

A brit-magyar kettős adózást kizáró egyezmény alapján a kinti bért magyar adó nem terheli, de a bevallásban fel kell tüntetni.  A jövedelmet át kell számítani forintra, méghozzá a kifizetés időpontjától függő hivatalos MNB-árfolyamon, ezért a bérjegyzékeidet gondosan meg kell őrizned. Ha hetente kaptad meg a fizetést, akkor is ezek alapján számolunk!

Az adóbevallásban fel kell tüntetni a magyarországi és a brit keresetet is. A bevallást a magyar munkáltatói igazolás és a kinti heti/kétheti kifizetési igazolások alapján kell összeállítani. A magyarországi gyakorlattal ellentétben Angliában nem adnak év végén összevont jövedelemigazolást.

Az igazolások megőrzéséről is gondoskodnod kell.

Családi kedvezményt, egyéb adókedvezményt csak a Magyarországon szerzett jövedelmed adójával szemben lehet figyelembe venni. Ha kevés, akkor a házastárssal való megosztás megoldást jelenthet.

Ha hasznosak voltak az információk, akkor jelezd a „Tetszik” gomb megnyomásával (ott jobbra fent). Köszönjük! 🙂

*********************************************************************

Köszönöm, hogy elolvastad!

Tanulj velem! 

Ingatlan bérbeadás adózása („albérlet”) tantermi képzés részletes infók itt: https://tudatosadozo.hu/hosszutavu-lakaskiadas-adozasa-trening/https://tudatosadozo.hu/hosszutavu-lakaskiadas-adozasa-trening/

Szállásadó leszek!az ötlettől az első vendégig – tantermi képzés részletes infók itt: https://tudatosadozo.hu/szallasadas-apartmankiadas-kepzes/

Szállásadó vagyok! – de vajon mindent jól csinálok?? Közösségi ÁFA, számlázás, TFH – tantermi képzés részletes infók itt:
https://tudatosadozo.hu/szallasado-vagyok/

Úristen, áfás leszek! – előadás 12 milliós bevételt átlépőknek

Részletek: https://tudatosadozo.hu/uristen-afas-leszek/

———————————————-

Baráti üdvözlettel:

Molnár Anita
családi adótanácsadó, az ingatlantulajdonosok adótrénere

———————————————-

 

Tök jó hírleveleket szoktam írni az olvasóim szerint. Érdemes egy próbát tenned velem, csak az emailcímed kell hozzá 🙂

  • Tippek: az éppen aktuális tennivalókra felhívjuk a figyelmed
  • Idő: a magazinban a blog havi cikkeinek rövid kivonata is bekerül átkattintható linkkel, így csak azt olvasod, amire tényleg szükséged van
  • Biztonság: ha hirtelen kérdésed merül fel, tudod, hogy van kihez fordulnod. Élj a lehetőséggel bátran!
  • Nyugalom: nem tömjük tele a postaládádat, havonta 1 levélre számíthatsz.

Iratkozz fel, megéri!